ISLAMIYATI, Delis (2017) Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang, dan Indak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover_1.pdf Download (99kB) | Preview |
|
PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (646kB) |
||
|
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf Download (87kB) | Preview |
|
PDF (BabI)
Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB) |
||
PDF (BabII)
Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB) |
||
PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB) |
||
PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB) |
||
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB) |
||
|
PDF (Daftarpustaka)
Daftar pustaka_1.pdf Download (93kB) | Preview |
|
PDF (Lampiran)
Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB) |
Abstract
penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pada pemerintah daerah di jawa tengah. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di jawa tengah tahun anggaran 2015. semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian, yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota di jawa tengah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah di jawa tengah. diharapkan dari hasil penelitian ini pemerintah daerah kabupaten/kota di jawa tengah untuk terus mengoptimalkan sistem pengendalian internal, serta meningkatkan sumber daya manusia yang akuntabel dan dapat menyelesaikan tindak lanjut atas temuan bpk agar perolehan opini wtp dapat diwujudkan secara nyata.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | C17388 |
Uncontrolled Keywords: | Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, opini audit LKPD. |
Subjects: | A > A29 Accounting M > M35 Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Mr Rohmadi Rohmadi |
Date Deposited: | 09 Jul 2019 01:58 |
Last Modified: | 04 Aug 2020 02:01 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/1646 |
Actions (login required)
View Item |