Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang, dan Indak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

ISLAMIYATI, Delis (2017) Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang, dan Indak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (99kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (646kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (87kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (195kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (145kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (145kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (445kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (92kB)
[img] PDF (Daftarpustaka)
Daftar pustaka_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (93kB)
[img] PDF (Lampiran)
Lampiran_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (137kB)

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pada pemerintah daerah di jawa tengah. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di jawa tengah tahun anggaran 2015. semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian, yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota di jawa tengah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah di jawa tengah. diharapkan dari hasil penelitian ini pemerintah daerah kabupaten/kota di jawa tengah untuk terus mengoptimalkan sistem pengendalian internal, serta meningkatkan sumber daya manusia yang akuntabel dan dapat menyelesaikan tindak lanjut atas temuan bpk agar perolehan opini wtp dapat diwujudkan secara nyata.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: C17388
Uncontrolled Keywords: Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, opini audit LKPD.
Subjects: A > A29 Accounting
M > M35 Management
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi
Depositing User: Mr Rohmadi Rohmadi
Date Deposited: 09 Jul 2019 01:58
Last Modified: 04 Aug 2020 02:01
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/1646

Actions (login required)

View Item View Item